导图社区 财务审计重点内容
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财务审计重点内容
财务报表准确性核实
核实收入、支出和资产负债表等财务数据的准确性
对收入进行核实,包括销售额、利润和市场份额等
对支出进行核实,包括成本、费用和资产折旧等
对资产负债表进行核实,包括资产和负债的准确性
检查财务报表的编制过程和相关内部控制制度的有效性
检查财务报表的编制过程,包括账务处理、计算方法和准则的合规性
检查内部控制制度的有效性,包括审计程序、风险控制和信息披露等
资产负债表审核
审核资产负债表项目,包括资金、固定资产和无形资产等
检查资金的来源、运用和流动性,包括现金、存款和应收账款等
审核固定资产的计量、折旧和评估方法,包括房产、设备和车辆等
审核无形资产的评估和使用情况,包括专利、商标和版权等
利润表审核
审核利润表项目,包括销售收入、成本和利润等
审核销售收入的确认和计量方法,包括销售合同、出货和收款等
审核成本的计算和分配方法,包括采购、生产和销售等
审核利润的调整和计提项目,包括费用、损益和税费等
现金流量表审核
审核现金流量表项目,包括经营、投资和筹资活动等
审核经营活动现金流量的准确性和持续性,包括营业收入和支付的现金等
审核投资活动现金流量的合理性和回报情况,包括固定资产和股权投资等
审核筹资活动现金流量的来源和运用,包括借款、发行股票和支付利息等
内部控制评估
评估审计对象的内部控制制度的完善程度和有效性
检查内部控制制度的设置和执行情况,包括授权、审批和监督等
评估内部控制风险的识别、评估和应对,包括风险管理和内部监督等
提出改进建议,包括内部审计、风险管理和内部控制的加强等