导图社区 固定资产投资审计内容
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固定资产投资审计内容
内容1:固定资产的采购过程审计
内容1.1:审计采购计划和预算是否合理且符合规定
内容1.2:审计采购流程是否符合公司内控制度
内容1.3:审计采购合同的合规性和完整性
内容1.4:审计采购付款的合规性和准确性
内容1.5:审计资产登记记录是否准确
内容2:固定资产投资项目决策审计
内容2.1:审计投资项目的可行性研究报告是否全面和合规
内容2.2:审计投资决策的程序和依据是否符合规定
内容2.3:审计投资决策的风险评估和控制措施
内容2.4:审计投资决策与实际投资情况的一致性分析
内容2.5:审计投资效果评价和资产收益率分析
内容3:固定资产开发利用审计
内容3.1:审计资产开发计划和进度执行情况
内容3.2:审计资产开发的合规性和质量监控措施
内容3.3:审计资产开发成本核算和预算执行情况
内容3.4:审计资产开发成果的评估和利用情况
内容3.5:审计资产开发项目的风险分析和控制措施
内容4:固定资产折旧和减值审计
内容4.1:审计资产折旧政策和会计核算的合规性
内容4.2:审计资产折旧方法和期限是否合理
内容4.3:审计资产减值测试和减值准备的合规性
内容4.4:审计资产减值损失的计提和处理情况
内容4.5:审计资产减值后的重估和恢复情况
内容5:固定资产处置和报废审计
内容5.1:审计资产处置的程序和决策依据是否合规
内容5.2:审计资产报废的合规性和程序控制
内容5.3:审计资产处置收入的核算准确性
内容5.4:审计资产处置后的经济效益评估
内容5.5:审计资产处置与相关法规的一致性评定
内容6:固定资产管理和使用审计
内容6.1:审计资产管理制度和操作流程的合规性
内容6.2:审计资产库存清查和资产编码的准确性
内容6.3:审计资产耐用年限和残值预测的合理性
内容6.4:审计资产的保养和维修保养情况
内容6.5:审计资产使用绩效评价和优化建议