导图社区 FICO模块常用事务代码总结
SAP软件FICO模块常用事务代码总结,包含主数据、总账、MM物资集成业务、SD销售集成业务、应收/应付、资产、月结年结等。
编辑于2024-10-14 16:53:24FICO模块常用事务代码总结
主数据
科目
FS00科目主数据
OBR2删除科目、供应商、客户主数据
OBY8物理删除科目表
FS15比较公司代码-发送
FS16接收
BP
BP业务伙伴维护
FLVN00供应商公司代码数据 FLVN01供应商采购数据 FLCU00客户公司代码数据 FLCU01客户销售数据 000000业务伙伴普通数据
MKVZ供应商清单(采购清单)
MDS_PP02处理BP和供应商客户表不一致
银行
FI01创建银行主数据
F112创建开户行
总账
账期控制
MMPV开关物料账期
MMRV查物料账期
OMSY初始化物料账期
OB52FI账期
OKP1 CO账期
1KEF利润中心账期
确认和替代
OB28/GGB0凭证确认
OBBH/GGB1凭证替代
GS01集维护
凭证录入
F-02凭证录入
FB50凭证录入
FBL3N/FBL3H总账行项目查看
FAGLB03/FAGLB03H总账科目余额
FB02凭证更改
FB08/f.80凭证冲销
预制凭证
FBV1预制凭证创建
FBV2/FBV3预制凭证更改/显示
FBV0预制凭证过账
周期凭证
FBD1周期凭证创建
FBD2/FBD3周期凭证更改/显示
F.14执行
F.15查看
总账清账
F-03总账手工清账
已存凭证互清
F-04过账并清账
收款、付款、贷项凭证
F.13自动清账
供应商、客户、总账,一般都用来清总账GR/IR科目
FBRA重置已清项
MM物资集成业务
物料
MM01物料创建
MM60批量查物料
MMBE/MB52查库存
MRP
MD61维护需求
MD02运行MRP
MD04查看需求清单
采购业务
ME51N采购申请创建
ME54N/ME55单个/批量审批采购申请
ME11采购信息记录创建
ME12/ME13采购信息记录更改/显示
ME21N采购订单创建
ME29N/ME28单个/批量审批采购订单
ME2L/ME2M/ME2N采购订单查询
ME2L:根据供应商查询采购订单 ME2M:根据物料查询采购订单 ME2N:根据工厂查询采购订单
MIGO收/发货/冲销
MB51查看物料凭证
MIRO发票校验
MR8M发票冲销
MIR7发票预制
MIR6发票总览
MIR4/MIR5单个/批量查看发票
MRBR下达冻结发票
重要配置
OBYC集成科目配置
SD销售集成业务
重要配置
VKOA维护销售收入的总帐科目
准备
VK11维护物料的销售价格和税率
销售业务
VA11创建询价单
VA21创建报价单
VA01创建销售订单
VL01N创建交货单
VL02N销售发货
VL03N显示交货单
VL09销售发货冲销
VF01销售开票 (形式发票)
VF02销售开票(正式过账)
VFX3批量下达发票
VF03显示发票
VF04查看已发货但还未开票清单
VF05查看已发货已开票清单
VF11销售发票冲销
应收/应付
供应商手工挂账
F-43供应商发票录入
FB60供应商发票录入
FBL1N/FBL1H查看供应商行项目
FK10N单个供应商余额
S_ALR_87012082批量供应商余额
供应商发票预制
F-63/FB60供应商预制发票创建
FBV2/FBV3预制凭证更改/显示
FBV0预制凭证过账
供应商付款
F-53给供应商手动付款并清账
手工给供应商付款,如果是一次付清,则既做了付款凭证,又做了清帐操作,默认凭证类型KZ; 标准支付、部分支付、剩余支付
F110给供应商自动付款
特别总账业务
F-47预付款请求(注释凭证)
F-48预付款记账
F-54清算供应商预付款
形成借应付账款、贷预付账款,将F-48的借预付账款贷银行中的预付清掉,这样剩一笔借应付和挂账时的贷应付,后续通过F-44清账。
F-40应付票据支付
供应商清账
F-53供应商付款清账(KZ)
F-44供应商手动清账(AB)
不需要补对方科目,借贷直接可以互清
F-51带过账的清账(KA)
清掉挂的那笔,补一个对对方的科目,如借应付账款、贷应付票据
客户发票挂账
F-22或FB70客户发票手工记账
FBL5N/FBL5H查看客户行项目信息
FD10N查看单个客户余额
S_ALR_87012172查看所有客户余额
客户发票预制
F-64或FB01客户发票预制凭证
FBV2/FBV3预制凭证更改/显示
FBV0预制凭证过账
客户付款
F-28收款并清账
特别总账业务
F-37预收款请求
F-29预收款记账
预收账款记账要用F-29,则凭证类型和过账码默认就可以了,默认的是DZ; 如果用F-22,则注意凭证类型修改为DZ-客户付款(不是默认的DR-客户发票),过账码修改为19(不是默认的01),特别总账标识选择A。
F-39预收款清账处理
客户预收账款清账,并直接结转到应收贷方
F-36 应收票据
客户清账
F-28 客户收款清帐(DZ)
F-32 客户手动清帐(AB)
不需要补对方科目,借贷直接可以互清
F-30 带结算的清账(DA)
清掉挂的那笔,补一个对对方的科目,如借银行存款,贷应收票据
F.13自动清帐
资产
重要配置
AO90分配总帐科目
资产主数据
OKEON成本中心标准层次
AS01创建资产
AS05冻结资产
AS06删除资产
AW01N资产价值浏览器
AS11子资产创建
资产业务
零购业务
F-02银行存款直接采购100
F-90供应商直接采购
借:固定资产 贷:供应商(应付账款)
ABSO资产模块直接记账
ABZON简化购置业务
盘盈业务
ABNAN后资本化400
ABSO事务类型100/147
盘亏业务
ABAVN废弃的资产报废
ABSO事务类型200/250
报废业务
ABAVN无收入报废
ABAON有收入报废
F-02勾选资产回收
F-92销售收入的报废(挂账收入)
后续成本收入
ABNK后续成本
ABNE后续收入
采购资产业务
AS01创建卡片
ME51N创建采购申请
ME21N采购订单
MIGO收货
MIRO发票校验
F-53付款
在建工程转固
通过总账管理
AS01创建卡片
F-02记账在建卡片
AIAB维护卡片结算规则
AIBU在建工程转固
通过内部订单
AS01建卡
KO01创建内部订单
KO02维护结算规则
MIGO和F-02发料、记账
KO88/KO8G结算内部订单
AIAB维护卡片结算规则
AIBU在建工程转固
通过项目管理
CJ20N
CJ30
ME21N
MIGO
MIRO
F-53
AS01
CJ88
调拨业务
同一公司不同部门
AS02修改成本中心
同一公司内资产拆分、合并、转移
ABUMN资产间价值转移
同一集团不同公司之间资产调拨
ABT1N公司间资产转移
减值业务
ABAW资产负债表重估
业务类型: 800(当年)/ 891(往年) (重估增值) 892(当年)/ 893(往年) (重估减值)
AFAB折旧入账
冲销业务
AB08对固定资产卡片行项目的冲销
AIST-对在建工程资本化的冲销
折旧
正常折旧
AFAB 运行折旧程序
AFBP 查看折旧运行日志
AR01查看资产余额报表
S_ALR_87010175查看折旧费的报表
计划外折旧
ABAA计划外折旧
手工折旧
ABMA手工折旧
折旧重新调整
AFAR重新计算折旧
资产上线
AS91创建历史资产
OASV资产科目余额初始化
资产年结
AR12未过账卡片查询
AFAB/AFBP查询折旧是否计提完成
ABST2检查总账子账是否平
AJRW打开新的资产年度
AR01检查资产余额
AJAB关闭上一资产会计年度
OAAQ/OAAR查看已经关闭的资产会计年度
资产查询
S_ALR_87012037 显示资产主数据变更记录
AW01N - 查看单一资产价值的浏览器
AB03资产凭证
AR01 - 查看资产余额数据相关信息
AR02 - 查看资产历史数据相关信息
AR03 - 查看资产折旧相关信息
AR05 - 查看资产购置相关信息
AR06 - 查看资产报废相关信息
AR12 - 查看未过账资产目录
AR15 - 查看资产历史更改记录
AR32 - 创建工作清单
S_ALR_87010175 - 已过帐折旧, 与成本中心相关
S_ALR_87012936 - 关于资本化资产的折旧 (折旧模拟)
S_ALR_87011963 资产余额-按资产编号
S_ALR_87011964 资产余额-按资产分类
S_ALR_87011966 资产余额-按成本中心
S_ALR_87011967 资产余额-按工厂
S_ALR_87011968 资产余额-按位置
S_ALR_87010175 折旧查询-按成本中心
S_P99_41000192 折旧查询-按资产编号
S_ALR_87012004 折旧查询-总折旧
S_ALR_87012006 折旧查询-普通折旧
S_ALR_87012007 折旧查询-特殊折旧
S_ALR_87012008 折旧查询-计划外折旧
上线特殊处理
OAGL-重置折旧数据
OABL-重置公司代码
月结年结
月结
GR/IR重分类
MR11 GR/IR科目差异调整
F.13 GR/IR科目自动清帐处理
F.19 GR/IR调整
票先到货未到:在途物资(资产类科目) 货先到票未到:应付暂估(负债类科目) GR/IR科目:表外科目
外币评估
S_BCE_68000174维护汇率
S_ALR_87003642开下月账期
FAGL_FC_VAL执行外币评估
FAGL_FCV执行外币评估(增加了模拟)
应收应付重分类
FAGLF101排序/重分类(新)
年结
OBH2复制凭证编号范围到新会计年度
FAGLGVTR结转总账科目余额至下年度
固定资产年结
F.07结转供应商/客户余额
成本中心会计
成本中心/组
OKEON/OKENN成本中心标准层次更改/显示
KS01/02/03/04增改查删成本中心
KS05成本中心更改记录
KS12/13/14批量改/查/删成本中心
OKEON标准成本中心组
KSH1/KSH2/KSH3 创建/更改/显示成本中心非标准组
成本要素/组
KA01/KA02/KA03/KA04创建/更改/显示/删除初级或次级成本要素
KA06创建次级成本要素
KA05查看初级或次级成本要素更改记录
KA23/KA24批量显示/删除初级或次级成本要素
KAH1/KAH2/KAH3创建/修改/显示成本要素组
成本计划
KP06录入成本要素计划成本
作业类型/组
KL01/KL02/KL03/KL04 创建/更改/显示/删除作业类型
KL05作业类型更改记录
KL13/KL14批量显示/删除作业类型
KLH1/KLH2/KLH3 创建/更改/显示作业类型组
统计指标/组
KK01/KK02/KK03/KK03DEL创建/更改/显示/删除统计指标
KK04/KAK2/KAK3批量/更改/显示统计指标
KBH1/KBH2/KBH3 创建/更改/显示统计指标组
成本中心过账
成本中心外部过账
F-02/MIGO/MIRO/AFAB
成本中心内部过账
KB11N/KB13N/KB14N 执行/显示/冲销成本中心手工重过账
KP26维护作业类型计划单价
KB21N/KB23N/KB24N执行/显示/冲销作业类型手工重过账
KB31N/KB33N/KB34N 执行/显示/冲销统计指标手工重过账
成本中心结算
分配
KSV1创建循环
KSV5创建实际分配
分摊
KSU1创建循环
KSU5创建实际分配
查询
S_ALR_87013611成本中心:实际/计划/差异
KSB5:查看CO凭证
内部订单会计
内部订单/组
KO01/KO02/KO03创建/更改/显示内部订单
KOH1/KOH2/KOH3创建/更改/显示内部订单
KO88/KO8G单个/批量结算内部订单
内部订单预算
KO22/KO23 制定原预算/显示原预算
KO24/KO25追加预算/显示追加预算
KO26/KO27退回预算/显示退回预算
KO2A/KO2B更改/显示内部订单预算凭证
KO32/KO30前台取消/前台重新激活内部订单预算控制
KO31后台重新激活内部订单预算控制
内部订单报表
KOK5内部订单主数据报表
KOB1/KOB4查看内部订单实际过账/制定预算的行项目数据报表
KOSRLIST_OR批量查看内部订单结算规则的报表
利润中心会计
利润中心主数据
KE51/KE52/KE53创建/更改/显示利润中心
KE54删除利润中心
0KE1/0KE2后台物理删除利润中心业务数据/主数据
6KEA显示利润中心的更改记录
KE55批量更改利润中心
KEOA2批量激活利润中心
KE56批量维护利润中心和公司代码之间的分配关系
KCH1/KCH2/KCH3创建/更改/显示利润中心组
KCH5N/KCH6N更改/显示利润中心标准层次
利润中心结算
KE5Z查看利润中心实际行项目
KE0/9KE9手工创建/显示利润中心过账凭证
4KE5/3KE5执行利润之心的分配/分摊
S_ALR_87013326根据利润中心组查看计划/实际/差异数据
2KES将利润中心的余额结转到下一年
产品成品控制
主数据
MM01-物料主数据
OKEON-成本中心
CS01创建物料BOM
KA06-成本要素
KL01-作业类型
KP26-维护计划作业价格
CR11-能力主数据
CR01-工作中心主数据
CA01创建工艺路线
成本估算
CK11N核算产品标准成本
CK24标记和发布物料的标准成本
CK40N 批量估算并发布和标记物料成本
CKR1 删除物料价格(包括将来/当前/以前价格及估算价格)
MR21 手工更改物料价格
MR22 手工更改物料库存金额
流程:核算---标记---发布
成本控制
生产订单创建
M01扩充自制产品物料主数据的“工作计划”视图
MM02/MD61维护安全库存或独立需求
MD02/MD04运行MRP程序/查看MRP运行结果/转生产订单
CO01/CO02/CO03手工创建/更改/显示生产订单
正式生产
MB1A/MIGO向生产订单投料
CO11N/CO15单步/批量报工
MB31/MIGO生产订单收货
计算间接费
KGI2/CO43 单个/批量订单计算间接费(以工厂为单位)
期末成本分割
F-02向成本中心归集实际发生的各项成本费用(固定成本)
KSS1计算成本中心初级要素跟对应作业类型借贷方的差异(非必须)
KSS2把初级要素归集的实际费用赋值给对应的作业类型
KSII重新计算作业类型实际单价(对应于KP26维护的计划单价)
KSBT查看作业类型实际与计划单价
MFN1/CON2单个/批量重估生产订单实际成本
KB11N处理尾差
结算在制品
KKAX/KKAO 单个/批量生产订单计算在制品金额
完工差异结算
KKS2/KKS1 单个/批量生产订单执行差异结算
期末订单结算
KO88/CO88 单个/批量结算生产订单
生产订单报表
KKBC_ORD查看生产订单成本分析页签
KSB1/KOB1查看成本中心/订单归集的实际成本明细数据
COOIS/COHV批量查看/处理生产订单
S_ALR_87012993批量查看订单实际/计划差异
S_ALR_87012995批量查看订单余额
S_ALR_87013127批量查看订单成本数据
KOC4批量查看订单成本数据
物料分类账
操作
CKMM更改物料价格确定
CKM3N查看物料账(价格分析)
月结
CKMLCP物料分类账月结
S_ALR_87013180物料状态清单
获利能力分析
操作
KEA0激活经营范围
KE31创建获利能力分析报表
KE30查看获利能力分析报表
KE32更改获利能力分析报表