导图社区 等保基本要求
GB/T 22239 等级保护基本要求梳理,对比等级保护三级和等级保护四级内容。介绍了安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全建设管理、安全管理人员、安全管理机构、安全管理制度等内容。
编辑于2022-07-25 16:09:34宁向东老师以“局”的概念为切入点,深入探讨管理学中如何通过调整资源关系、借势以及重新定义自我等方式实现破局,帮助管理者提升决策能力、掌握管理他人的方法,以应对职场和商场中不断出现的各种管理困境,实现个人、团队及组织的高效发展。
探索潜意识、自我实现的预言、自恋心理以及关系等对人命运和行为的影响,帮助人们觉察内心、理解人性,从而更好地掌控自我、发展深度关系、活出真实且有力量的人生。
《了不起的我》引导人们认识自我发展过程中的阻碍与可能,通过理解行为改变、思维进化、关系发展等方面,帮助人们勇敢走出心理舒适区,不断突破自我,实现成长,成为更好的自己。 这本书从行为、思维、关系等多个角度探讨了自我发展的路径和方法,让读者明白改变的本质是用新的经验代替旧的经验。它鼓励人们去探索内心的假设、突破旧有的思维模式和行为习惯,以积极的态度去面对生活中的挑战,从而实现自我的成长和蜕变。并且强调了在自我发展的过程中,要关注自己的内心需求,为自己的人生负责。
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宁向东老师以“局”的概念为切入点,深入探讨管理学中如何通过调整资源关系、借势以及重新定义自我等方式实现破局,帮助管理者提升决策能力、掌握管理他人的方法,以应对职场和商场中不断出现的各种管理困境,实现个人、团队及组织的高效发展。
探索潜意识、自我实现的预言、自恋心理以及关系等对人命运和行为的影响,帮助人们觉察内心、理解人性,从而更好地掌控自我、发展深度关系、活出真实且有力量的人生。
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GB/T 22239
1. 安全物理环境
1.1. 位置选择
访问控制
防盗窃和防破坏
电力供应
温湿度控制
1.2. 防雷击
防火
防水和防潮
防静电
电磁防护
2. 安全通信网络
2.1. 网络架构
网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要
划分不同区域网络,按照方便管理和控制的原则分配地址
避免将重要网络区域部署在边界处,重要网络区域采用可靠的技术隔离手段
通信线路、关键网络和关键计算设备的硬件冗余,保证系统的可用性
按照业务服务的重要程度分配带宽,优先保障重要业务
工控系统与其他系统之间应划分为两个区域,采用(符合国家或行业规定的专用产品实现单向安全隔离)单向的技术隔离手段
工业控制系统内部根据业务特点划分不同安全域,之间采用技术隔离手段
涉及实时控制和数据传输的工控系统,使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与其他数据网及外部公共信息网的安全隔离
2.2. 通信传输
采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性
采用密码技术保证通信过程中数据的保密性
在通信前基于密码技术对通信的双方进行验证或认证
基于硬件密码模块对重要通信过程进行密码运算和秘钥管理
工控系统内使用广域网进行控制指令或相关数据交换的应采用加密认证技术手段实现身份认证、访问控制和数据加密传输
2.3. 可信验证
基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和通信应用程序等进行可信验证,并在应用程序的关键(所有)执行环节进行动态可信验证,检测到破坏进行报警,并将验证结果发送至安全管理中心,并进行动态关联感知。
3. 安全区域边界
3.1. 边界防护
跨边界访问和数据流通过边界设备提供的受控接口进行通信
对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查或限制
对内部用户非授权联到外部网络的行为进行检查或限制
限制无线网络的使用,保证无线网络通过受控的边界设备接入内部网络
在发现非授权设备私自联到内网的行为或内部用户非授权联到外网的行为时,进行有效阻断
采用可信验证机制对接入到网络中的设备进行可信验证,保证接入网络的设备真实可信
3.2. 访问控制
在网络边界或区域之间根据访问控制策略设置访问控制规则,默认拒绝所有非允许通信
删除多余或无效的访问控制规则,优化访问控制列表,保证访问控制规则最小化
对源地址、目的地址、源端口、目的端口和协议进行检查
对进出网络的数据流实现基于应用协议和应用内容的访问控制
能根据会话状态信息为进出数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力
在网络边界通过通信协议转换或通信协议隔离等方式进行数据交换
在工控系统与其他系统之间部署访问控制设备,配置访问控制策略,禁止任何穿越区域边界的email、web、Telnet、rlogin、FTP等通用网络服务;
工控系统内安全域和安全之间的边界防护机制失效时,及时进行报警
3.3. 入侵防范
在关键网络节点处检测、防止或限制从外部发起的网络攻击行为
在关键网络节点处检测、防止或限制从内部发起的网络攻击行为
采取技术措施对网络行为进行分析,实现对网络攻击特别是新型网络攻击行为的分析
记录攻击源IP、攻击类型、攻击目标、攻击时间,在发生严重入侵事件时提供报警
3.4. 恶意代码和垃圾邮件防范
在关键网络节点对恶意代码进行检查和清除,并维护恶意代码防护机制的升级和更新
在关键节点处对垃圾邮件进行检测和防护,维护垃圾邮件防护机制的升级和更新
3.5. 安全审计
在网络边界和重要网络节点进行安全审计,覆盖每个用户,对重要用户行为和重要事件进行审计
审计记录包括事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功等相关信息
对审计记录进行保护,定期备份,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等
对远程访问的用户行为、访问互联网的用户行为等单独进行行为审计和数据分析
3.6. 可信验证
基于可信根对边界设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和边界防护应用程序等进行可信验证,并在应用程序的关键(所有)执行环节进行动态可信验证,检测到破坏进行报警,并将验证结果发送至安全管理中心,并进行动态关联感知。
4. 安全计算环境
4.1. 身份鉴别
对登录的用户进行身份标识和鉴别,标识唯一性,鉴别信息具有复杂度要求和定期更换
具有登录失败处理功能,配置启用结束会话、限制非法登录次数和当登录连接超时时自动退出等相关措施
进行远程管理时,采用必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听
采用口令、密码技术、生物技术等鉴别技术
4.2. 访问控制
对登录的用户分配账户和权限
重命名或删除默认账户,修改默认账户的默认口令
及时删除或停用多余的、过期的账户,避免共享账户的存在
授予管理账户所需的最小权限,实现管理用户的权限分离
由授权主体配置访问控制策略,访问控制策略规定主体对客体的访问规则
访问控制的粒度应达到主体为用户级或进程级,客体为文件、数据库表级
对重要的主体和客体设置安全标记,控制主体对有安全标记信息资源的访问
对主体、客体设置安全标记,依据安全标记和强制访问控制规则确定主体对客体的访问
4.3. 安全审计
审计覆盖每个用户,对重要的用户行为和重要安全事件进行审计
审计记录包括事件日期和时间、用户、事件类型、时间是否成功等相关信息
审计记录包括事件日期和时间、事件类型、主体标识、客体标识和结果等
对审计记录进行保护,定期备份,避免受到未预期的删除、修改或覆盖
对审计过程进行保护,防止未经授权的中断
4.4. 入侵防范
遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序
关闭不需要的系统服务、默认共享和高危端口
通过设定终端接入方式或网络地址范围对通过网络进行管理的管理终端进行限制
提供数据有效性检验功能,保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的内容符合系统设定要求
发现可能存在的已知漏洞,在经过充分测试评估后,及时修补漏洞
检测到对重要节点进行入侵的行为,并在发生严重入侵事件时提供报警
4.5. 恶意代码防范
采用免受恶意代码攻击的技术措施或主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为,并将其有效阻断
采用主动免疫可信验证机制及时识别入侵和病毒行为,并将其有效阻断
4.6. 可信验证
基于可信根对计算设备的系统引导程序、系统程序、重要配置参数和应用程序等进行可信验证,并在应用程序的关键(所有)执行环节进行动态可信验证,检测到破坏进行报警,并将验证结果发送至安全管理中心,并进行动态关联感知。
4.7. 数据完整性
采用校验技术或密码技术保证重要数据在传输过程中的完整性,包括不限于鉴别数据、重要业务数据、重要配置数据、重要视频数据和重要个人信息等
……在存储过程中的完整性……
在可能涉及法律责任认定的应用中,采用密码技术提供数据原发证据和数据接收证据,实现数据原发行为的抗抵赖和数据接收行为的抗抵赖
4.8. 数据保密性
采用密码技术保证重要数据在传输过程中的保密性,包括但不限于鉴别数据、重要业务数据和重要个人信息等
……在存储过程中的保密性……
4.9. 数据备份恢复
提供重要数据的本地数据备份和恢复功能
提供异地实时备份功能,利用通信网络将重要数据实时备份至备份场地
提供重要数据处理系统的热冗余,保证系统的高可用性
建立异地灾难备份中心,提供业务应用的实时切换
4.10. 剩余信息保护
保证鉴别信息所在的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除
保证存有敏感数据的存储空间被释放或重新分配前得到完全清除
4.11. 个人信息保护
仅采集和保存业务必需的用户个人信息
禁止未授权访问和非法使用用户个人信息
4.12. 控制设备安全
控制设备自身应实现相应级别安全通用要求提出的身份鉴别、访问控制和安全审计等安全要求,如受条件限制控制设备无法实现上述要求,应由其上位控制或管理设备实现同等功能或通过管理手段控制
在经过充分测试评估后,在不影响系统安全稳定运行的情况下更新补丁和固件
关闭或拆除控制设备的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口或多余网口,确需保留的应通过相关的技术措施实施严格的监控管理
使用专用设备和专用软件对控制设备进行更新
保证控制设备上线前经过安全性检测,避免控制设备固件中存在恶意代码程序
5. 安全管理中心
5.1. 系统管理
对系统管理员进行身份鉴别,只允许通过特定命令或操作界面进行系统管理操作,并对这些操作进行审计
通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理,包括用户身份、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。
5.2. 审计管理
对审计管理员进行身份鉴别,只允许……安全审计操作,并对这些操作进行审计
通过审计管理员对审计记录进行分析,根据分析结果进行处理,包括根据安全审计策略对审计记录进行存储、管理和查询等
5.3. 安全管理
对安全管理员进行身份鉴别,……安全管理操作……
通过安全管理员对系统中的安全策略进行配置,包括安全参数的设置,主体、客体进行统一安全标记,对主体进行授权,配置可信验证策略等
5.4. 集中管控
划分出特定的管理区域,对分布在网络中的安全设备或安全组件进行管控
建立一条安全的信息传输路径,对网络中的安全设备或安全组件进行管理
对网络链路、安全设备、网络设备和服务器等的运行状况进行集中监测
对分散在各个设备上的审计数据进行收集汇总和集中分析,保证审计记录的存留时间
对安全策略、恶意代码、补丁升级等安全相关事件进行集中管理
对网络中发生的各类安全事件进行识别、报警和分析
保证系统范围内的时间由唯一确定的时钟产生,以保证各种数据的管理和分析在时间上的一致性
6. 安全管理制度
6.1. 安全策略
制定网安工作的总体方针和安全策略,阐明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等
6.2. 管理制度
对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度
对管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程
形成由安全策略、管理制度、操作规程、记录表单等构成的全面的安全管理制度体系
6.3. 制定和发布
指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定
安全管理制度应通过正式、有效的方式发布,并进行版本控制
6.4. 评审和修订
定期对安全管理制度的合理性和适用性进行论证和审定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订
7. 安全管理机构
7.1. 岗位设置
成立指导和管理网络安全工作的委员会和领导小组
设立网络安全管理工作的职能部门,设立安全主管、安全管理各方面的负责人岗位
设立系统管理员、审计管理员和安全管理员等岗位,定义岗位职责
7.2. 人员配备
配备一定数量的系统管理员、审计管理员和安全管理员等
配备专职安全管理员,不可兼职
关键事务岗应配备多人共同管理
7.3. 授权和审批
根据各部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人
对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制度
定期审查审批事项,及时更新需授权和审批的项目、审批部门和审批人等信息
7.4. 沟通和合作
7.5. 审核和检查
定期进行常规安全检查,检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况
定期进行全面安全审查,包括现有安全技术措施的有效性、安全配置与安全策略的一致性、安全管理制度的执行情况等
制定安全检查表格实施安全检查,汇总安全检查数据,形成安全检查报告,并通报
8. 安全管理人员
8.1. 人员录用
指定或授权专门的部门或人员负责人员录用
对被录用人员的身份、安全背景、专业资格或资质进行审查,对其所具有的技术技能进行考核
与被录用人员签署保密协议,与关键岗位人员签署岗位责任协议
从内部人员中选拔从事关键岗位的人员
8.2. 人员离岗
及时终止离岗人员的所有访问权限,取回各种身份证件、钥匙、徽章及机构提供的软硬件设备
办理严格的调离手续,承诺调离后的保密义务后方可离开
8.3. 安全意识教育和培训
对各类人员进行安全意识教育和岗位技能培训,并告知相关的安全责任和惩戒措施
针对不同岗位制定不同的培训计划,对安全基础知识、岗位操作规程等进行培训
定期对不同岗位的人员进行及时技能考核
8.4. 外部人员访问管理
在外部人员物理访问受控区域前先提出书面申请,批准后由专人全程陪同,并登记备案
在外部人员接入受控网络访问系统前先提出书面申请,批准后由专人开设账户、分配权限,并登记备案
外部人员离场后应及时清除其所有的访问权限
获得系统访问权限的外部人员应签署保密协议,不得进行非授权操作,不得复制和泄露任何敏感信息
对关键区域或关键系统不允许外部人员访问
9. 安全建设管理
9.1. 定级和备案
以书面的形式说明保护对象的安全保护等级及确定等级的方法和理由
组织相关部门和有关安全技术专家对定级结果的合理性和正确性进行论证和审定
保证定级结果经过相关部门批准
将备案材料报主管部门和相应公安机关备案
9.2. 安全方案设计
根据安全保护等级选择基本安全措施,依据风险分析的结果补充和调整安全措施
进行安全整体规划和安全方案设计,设计内容包含密码技术相关内容,形成配套文件
组织相关部门和安全专家对整体规划及配套文件的合理性和正确性进行论证和审定,经过批准后才能正式实施
9.3. 产品采购和使用
工控系统重要设备应通过专业机构的安全性检测后方可采购使用
确保网络安全产品采购和使用符合国家的有关规定
确保密码产品与服务的采购和使用符合国家密码管理主管部门的要求
预先对产品进行选型测试,确定产品的候选范围,并定期审定和更新候选产品名单
对重要部位的产品委托专业测评单位进行专项测试,根据测试结果选用产品
9.4. 自行软件开发
将开发环境与实际运行环境物理分开,测试数据和测试结果收到控制
制定代码编写安全规范,要求开发人员参照规范编写代码
具备软件设计的相关文档和使用指南,并对文档使用进行控制
保证在软件开发过程中对安全性进行测试,在软件安装前对可能存在的恶意代码进行检测
制定软件开发管理制度,明确说明开发过程的控制方法和人员行为准则
对程序资源库的修改、更新、发布进行授权和批准,并严格进行版本控制
保证开发人员为专职人员,开发人员的开发活动受到控制、监视和审查
9.5. 外包软件开发
在软件交付前检测其中可能存在的恶意代码
保证开发单位提供软件设计文档和使用指南
保证开发单位提供软件源代码,并审查软件中可能存在的后门和隐蔽信道
合同中规定针对开发单位,供应商的约束条款,包括设备几系统在生命周期内有关保密、禁止关键技术扩散和设备行业专用灯方面的内容
9.6. 工程实施
指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
制定安全工程实施方案控制工程实施过程
通过第三方工程监理控制项目的实施过程
9.7. 测试验收
制定测试验收方案,依据测试验收方案实施测试验收,形成测试验收报告
进行上线前的安全性测试,出具安全测试报告,安全测试报告应包含密码应用安全性测试相关内容
9.8. 系统交付
制定交付清单,对交接的设备、软件和文档等进行清点
对负责运行维护的技术人员进行相应的技能培训
提供建设过程文档和运行维护文档
9.9. 等级测评
定期进行等级测评,发现不符合要求的及时整改
在发生重大变更或级别发生变化时进行等级测评
确保测评机构的选择符合国家有关规定
9.10. 服务供应商选择
10. 安全运维管理
10.1. 环境管理
10.2. 资产管理
10.3. 介质管理
10.4. 设备维护管理
10.5. 漏洞和风险管理
采取必要措施识别安全漏洞和隐患,及时进行修补
定期开展安全测评,形成安全测评报告,采取措施应对安全问题
10.6. 网络与系统安全管理
10.7. 恶意代码防范管理
定期验证防范恶意代码攻击的技术措施的有效性
提高用户意识,对外来计算机或存储设备接入系统前进行恶意代码检查
10.8. 配置管理
记录和保存基本配置信息
将基本配置信息改变纳入变更范畴,实施对配置信息改变的控制,及时更新基本配置信息库
10.9. 密码管理
遵循密码相关的国家标准和行业标准
使用国家密码管理主管部门认证核准的密码技术和产品
采用硬件密码模块实现密码运算和秘钥管理
10.10. 变更管理
明确变更需求,制定变更方案,变更方案经过评审、审批后方可实施
建立变更的申报和审批控制程序,依据程序控制所有的变更,记录变更实施过程
建立中止变更并从失败变更中恢复的程序,明确过程控制方法和人员职责
10.11. 备份及恢复管理
10.12. 安全事件处置
及时向安全管理部门报告所发现的安全弱点和可疑事件
制定安全事件报告和处置管理制度,明确不同安全事件的报告、处置和响应流程,规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责
处理过程中分析和鉴定事件产生的原因,收集证据,记录处理过程,总结经验教训
对造成系统中断和造成信息泄露的重大安全事件应采用不同的处理程序和报告程序
建立联合防护和应急机制,负责处置跨单位安全事件
10.13. 应急预案管理
规定统一的应急预案框架,包括启动预案的条件、应急组织的构成、应急资源保障、事后教育和培训等内容
制定重要事件的应急预案,包括应急处理流程、系统恢复流程等内容
定期对系统相关人员进行应急预案培训,并进行应急预案演练
定期对原有的应急预案重新评估,修订完善
建立重大安全事件的跨单位联合应急预案,并进行应急预案的演练
10.14. 外包运维管理
安全管理中心
主机加固
终端
服务器
安全数据摆渡系统
构建安全外围运行环境
线路边界
外部系统接口边界
网管数据摆渡系统
网络边界完整性保护
2M完全通道
安全运维终端(堡垒机)