资产审计:对公司及所属单位的资金、财产的完整安全进行监督审计。
计划预算审计:对公司及所属单位的财务收支计划、投资和经费的预算、信贷计划、外汇收支计划和经济合同的执行以及经济效益进行审计。
报表审计:对公司及所属单位的各项经济活动、会计报表进行审计。
经济责任审计:对公司及所属单位的承包经营责任的审计评议,对公司所属单位的主要领导人的离任经济责任进行审计。
基建审计:对公司及所属单位的基建、安装工程项目的概(预)算的执行、建设成本的真实性、决算的合理性和经济效益进行审计。
对上访者以及署名投诉反映的经济事项,对侵占公司资产、行贿受贿、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款等经济案件以及其他审计事项,经审计委员会或总裁办公会议授权,会同有关部门进行专案审计,集团总裁及其他相关部门交办的其他审计事项。
对工程项目有关的招投标、项目管理过程、制度执行情况进行审计。
员工监察:对违反财经纪律,侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专项审计,对违反公司制度的人员进行调查。
内部控制审计:对公司各部门及所属单位的内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检查,督促、协助建立和完善集团内部监控体系和风险防范体系。