导图社区 资产管理全生命周期处理流程
资产从申请购买-取得-使用-变更-报废-处置,全生命周期管理控制流程,每一个步骤都有明确的规范和流程,有助于减少重复工作和不必要的浪费,从而提升资产管理的整体效率。
编辑于2024-04-25 16:55:11固定资产数据需求及埋点
管理需求
项目、资产当前情况掌控
项目效益
进度
总投入
开票
项目单位付款情况
资产的当前状态及全生命周期记录、追查
资产进入
财务账面
入资产卡片账
实物保管、台账
台账
库房记入资产备查台账
实物
交库房集中保管
经领用流程后直接交付使用单位
资产领用
财务账面
资产卡片账变更存放地、使用部门(成本中心)
实物保管、台账
台账
库房变更资产备查台账
实物
交付使用单位保管
资产使用
持续使用
维修
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
现场维修
出厂维修
库房维修
闲置
暂不拆除
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
现场保管
拆除报废
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
现场保管
交回库房保管
启用
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
使用单位保管
库房领用后使用单位保管
调拨变更
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
调出单位出台账
调入单位入台账
实物
调入单位保管
调入单位持续使用
持续使用(同上)
报废处置
财务账面
出资产卡片账
已提完折旧的资产日常报废流程完结后下账
未提完折旧的资产,使用单位出具后续处置方案,预估处理价值,未出具按账面净值计算资金成本考核
单独拆除的大型资产,使用单位出具后续处置方案,预估处理价值,未出具按账面净值计算资金成本考核
实物保管、台账
台账
使用单位实物台账出账
库房变更资产备查台账
实物
交库房集中保管
库房核定保管单位现场保管
处置清理
单独拆除的大型资产,需要专项管理,将大型资产的残值收入与报废资产相对应
普通零星的资产废品需要库房集中堆方管理,按堆放量处置
资产资金占用、变化趋势情况
维修类资产情况
更换类资产资金占用变化趋势
备用类资产资金占用变化趋势
报废资产的清理变现情况
资产使用效率
使用率(单位、总计)
正常使用时间、资产使用异常原因
其他需要
数据支撑需求
项目、资产当前情况掌控
项目效益
立项文件
相应计算填列
进度
台账
实际项目进度
总投入
SAP
按实归集
开票(应开、已开)
SAP
按实归集
项目单位付款情况
SAP
按实归集
资产及项目当前投入情况(进度、开票、付款)
资产的当前状态及全生命周期记录、追查
资产进入
财务账面
入资产卡片账
资产入库单
SAP资产卡片账
实物保管、台账
台账
库房记入资产备查台账
资产入库单
SAP资产卡片账
实物
交库房集中保管
资产入库单
库房物资
资产领用
财务账面
资产卡片账变更存放地、使用部门(成本中心)
资产领用单
库房提供变更信息
SAP资产卡片变更
实物保管、台账
台账
库房变更资产备查台账
资产领用单
SAP资产台账
实物
经领用流程后直接交付使用单位
资产领用单
资产使用
持续使用
维修
台账
库房变更资产备查台账
资产变更单
固定资产维修/保养申请表
SAP资产台账
使用部门变更台账
资产变更单
固定资产维修/保养申请表
SAP资产台账
实物
现场维修
固定资产维修/保养申请表
出厂维修
固定资产维修/保养申请表
闲置
不交库
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
现场保管
资产变更单
交库
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
现场保管
资产变更单
交回库房保管
资产变更单
启用
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
使用部门变更台账
实物
使用单位保管
资产变更单
库房领用后使用单位保管
资产领用单
调拨变更
财务账面
资产卡片账变使用部门(成本中心)
台账
库房变更资产备查台账
调出单位出台账
调入单位入台账
实物
调入单位保管
调入单位持续使用
持续使用(同上)
报废处置
财务账面
出资产卡片账
已提完折旧的资产日常报废流程完结后下账
未提完折旧的资产,使用单位出具后续处置方案,预估处理价值,未出具按账面净值计算资金成本考核
单独拆除的大型资产,使用单位出具后续处置方案,预估处理价值,未出具按账面净值计算资金成本考核
实物保管、台账
台账
使用单位实物台账出账
库房变更资产备查台账
实物
交库房集中保管
库房核定保管单位现场保管
处置清理
单独拆除的大型资产,需要专项管理,将大型资产的残值收入与报废资产相对应
普通零星的资产废品需要库房集中堆方管理,按堆放量处置
资产资金沉淀、变化情况
资产及项目当前投入情况(进度、开票、付款)
在用、维修、闲置类资产占总资产比列
更换类资产资金占用变化趋势
报废资产的堆存、变现情况
资产使用效率
埋点设置
资产管理全生命周期处理流程
1.资产申购入库
1.1.资产申购
1.1.1.新增零购
使用部门
申请《固定资产卡片》, 明确新购资产作用
形成资产卡片
采购流程
库房
外购入库 流程
资产卡片状态变更为“在库”
使用部门
领用流程
1.1.2.替换
使用部门
原资产已废旧或损坏,不能维修使用
报废流程
废旧交库,资产卡片状态变更为“报废”
替换领用前须完成废品交库
申请《固定资产卡片》, 说明资产替换原因
形成资产卡片
采购流程
领用流程
1.1.3.转固
使用部门
项目工程 流程
验收流程
现场到货安装
建安部门
交付《固定资产交付使用清单》
财务部
根据使用单位提供项目进度
暂估资产价值
达到可使用状态
资产卡片状态变更为“在用”
项目验收 流程
项目完成竣工决算报告/结算总表
调整资产卡片价值
1.1.4.备用
使用部门
申请《固定资产卡片》, 明确填制备用必要性
形成资产卡片
采购流程
库房
外购入库 流程
资产卡片状态变更为“在库”
使用部门
领用流程
原资产能维修
维修工单申请维修
使用部门明确存放地点(资产入闲置库?)
资产变更单
资产卡片状态变更为“闲置”
原资产不能维修
报废流程
废品交库,资产卡片状态变更为“报废”
1.2.资产取得
1.2.1.外购取得
供应链管理部
确认库房或现场收货
2.1.1.外购入库
库房
合同、使用部门、送货清单, 专工、分厂厂长审批
验收流程
资产入库单
形成资产卡片,状态为“在库”
2.1.2.外购到场
库房
合同、使用部门、送货清单, 专工、分厂厂长审批
验收流程
形成资产卡片,状态为“在用”
1.2.2.其他取得
资产使用/接收部门
申请《固定资产卡片》(盘盈、接收捐赠、投资转入、资产抵债等)
根据合同、协议或者市场公允价值进行合理资产价值评估
财务部
确认资产价值入账
形成资产卡片,状态为“在用”
2.资产领用出库
2.1.领用出库
使用部门
领用流程
库房
资产卡片状态变更为“在用”
3.资产使用变更
3.1.资产调拨
使用部门发生变化
使用部门
资产调拨申请
申请完成三个工作日内完成实物资产调拨
资产卡片状态仍为“在用”,“使用部门”三个工作日内变更为新使用部门
新使用部门
资产卡片状态的后续维护变更
3.2.资产变更
使用部门未变,资产使用状态等发生变化
3.2.1.在用-闲置
使用部门
资产变更申请
申请完成3个工作日内实物资产交库房指定地点
库房
清点实物资产
使用部门
资产卡片状态变更为“闲置”
3.2.2.闲置-在用
使用部门
领用流程
流程完成3日内实物资产领用完成
资产卡片状态变更为“在用”
4.资产报废处置
4.1.资产报废
使用部门
发起报废流程, 注明报废固定资产的名称、编号、数量、报废原因以及处置方案等
生产管理部
评估剩余价值, 给与处置意见
库房
确认报废资产存放地
资产卡片价值按评估剩余价值调整
4.2.报废交库
使用部门
资产报废流程审批完成后3个工作日内,将废旧资产交给库管指定地点
库房
根据已审批填写的报废资产流程,并对废旧资产进行清点
资产卡片状态变更为“报废”
4.3.报废处置
库房、财务部
库房负责实物与备查账相符, 财务负责估算报废资产总值
报废物资备查账管理
收到报废资产
根据评估剩余价值增加“报废资产”总金额
报废资产进行处置
处置收回金额减少“报废资产”总金额
报废资产发生增减变动
三日内调整“报废资产”总金额和报废物资备查账